日前,山東省審計廳印發《山東省2026年內部審計工作指導意見》(以下簡稱《指導意見》),強調要加強黨對內部審計工作的領導,聚焦制度機制建立、監督職責履行、審計質量控制等方面,進一步加大指導監督力度,著力打造高素質專業化內部審計隊伍,推動全省內部審計工作提質增效。
《指導意見》強調,要認真學習貫徹習近平總書記關于審計工作的重要論述,科學謀劃“十五五”時期內部審計的發展目標、重點任務和落實舉措;持續完善黨組織領導內部審計的運行機制,加快推進內部審計管理體制改革,深化單位內部監督力量貫通協同,把黨的領導落實到內部審計工作全過程、各環節。
《指導意見》要求,2026年全省內部審計工作要錨定經濟監督定位,立足審前、審中、審后各環節,推動做深做實研究型審計;聚焦財政財務收支主責主業,加大對部門預算資金管理使用績效、“三公”經費和會議費管理使用等方面的監督力度;緊扣經濟責任和權力運行,深化內管干部經濟責任審計;圍繞重點業務、關鍵環節和重要崗位,深入開展穿透式審計,強化風險研判,從事后監督向事前預警、事中控制延伸,促進強化內部風險防控;建立健全清單化、責任制、銷號制等審計整改機制,持續完善單位內部審計整改落實、約談、督查等制度,構建審計整改長效機制;強化審計業務質量控制,明確審計項目計劃管理、審計實施、審計報告等全流程各環節的職責定位、方法步驟、質量標準;探索推進創新技術應用,不斷增強運用大數據技術查核問題、評價判斷、宏觀分析的能力,著力提升內部審計質效。
《指導意見》指出,審計機關要充分調動內部審計力量,定期梳理形成國家審計發現共性問題或典型問題清單,健全內部審計成果利用機制;在開展審計項目時,要將被審計單位內部審計工作情況等納入審計監督評價范圍,及時組織開展監督檢查;要完善資料備案制度,及時修訂完善相關制度辦法,依托備案資料開展質量檢查,精準督促整改;要推動發揮主管部門作用,研究編制行業內部審計業務操作指南,有效提升行業系統內部審計整體效能;要做好內部審計統計調查,強化數據匯總分析;要加強對內部審計協會的領導,系統編制指導監管事項清單,全面規范內審協會換屆工作,推動協會作用更好發揮。
針對建強內部審計隊伍,《指導意見》提出,要健全完善教育培訓體系,塑強內部審計人員職業精神和專業素養;持續建好用好全省內部審計人才庫,加強人才培養使用,有效發揮人才引領作用;突出抓好紀律作風建設,引導內部審計人員樹立正確政績觀,切實維護內部審計人員良好形象。
來源:山東省審計廳微信公眾號
編輯:孫哲
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